我院召开2023年度审计委员会会议

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3月20日下午,医院在华佗楼第一会议室召开审计委员会会议,听取问题整改情况汇报,研究部署2023年医院审计工作。医院党委书记、审计委员会主任金锋主持会议并讲话,审计委员会全体成员参加会议。

会议指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在防范风险、提质增效、反腐倡廉、精益化发展方面起着重要的推动作用。习近平总书记多次对审计工作发表重要讲话并作出重要指示,为我们做好审计工作指明了方向、提供了根本遵循。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,我们要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,充分认识到肩负的责任和使命,认真履行工作职责,从讲政治、讲大局、讲发展的高度充分认识开展和加强内部审计工作的重要性和必要性,把内部审计工作开展得更加扎实精准有效。

会议强调,要切实提高政治站位,增强对审计工作重要性的认识。党的十八大以来,审计在经济社会发展中的重要作用越发凸显,内部审计作为国家治理体系的基础环节和重要组成部分,是强化内部控制的重要手段和重要制度设计。加强内部审计工作,是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,是实现审计全覆盖的需要,是推动实现经济高质量发展的需要。通过整合审计资源、统筹审计力量、加强审计成果运用,减少审计监督盲区,拓展审计监督的深度和广度,真正起到保障和推动医院经济经济高质量发展的目标。要自觉站在“两个维护”的高度,认识和把握审计工作的重要地位和重大作用,医院审计委员会成员部门要坚定不移扛起审计监督政治责任,依法忠实履行监督职责,切实增强审计委员会权威性,以制度建设为抓手,加快形成联动合力,服务医院大局,更好发挥内部审计在医院改革发展中的重要作用。

会议指出,要聚焦主责主业,围绕中心工作,系统谋划好内部审计工作。将审计工作与医院事业发展的重大部署、规划决策紧密结合起来,加强事前和事中审计,做到“关口前移、工作前置”,从“治已病”向“防未病”转变,充分发挥内部审计的预警和建议作用。要强化目标导向,全面履行审计监督职责。不断健全完善医院审计监督体系,推进内部审计工作制度化、规范化建设,不断拓展审计监督广度和深度,侧重难点、重点、风险点,做到“应审尽审、凡审必严”,实现审计“全覆盖”,做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。要强化问题导向,落实好审计整改。采取有力措施加强审计整改,做好跟踪监督,切实推动问题整改落实,从根源上查摆分析问题,建立审计整改长效机制,推动内控制度建设,认真做好审计整改“后半篇文章”。

会议强调,要加强队伍建设,提升审计工作质量。按照习近平总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求,打造“信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁”的高素质专业化内部审计队伍,不断加强与上级审计部门的交流学习,提升审计专业技能,培养“开口能说、提笔能写、遇事能干、问策能对、静心能学、遇责能抗”的“六能”审计专业人才。